近年来,内部审计在促进单位经营管理状况的改善、提高经济效益,除低经营风险等方面的作用日渐明显,并逐渐受到了广泛的重视。
内部审计工作的性质是应用系统化、规范化的方法,来评价和改进风险管理、控制和治理过程的充分性、有效性和属行职责的质量,合理保证这些程序按计划进行,改善组织的经营状况,以实现组织的目标。
内部审计的工作范围是指,内部审计人员在执行审计任务时应做哪些审计工作。它受内部审计工作性质所规范,主要包括:检查、评价风险管理、控制和治理过程的充分性和有效性;检查、评价完成指派职责的质量。充分性是指管理层已经设置了风险管理、控制和治理程序,能够为实现组织目标提供合理的保证,有效性是指设置的风险管理、控制和治理程序能够准确、及时和经济地实现组织目标。
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