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过程检验的相关规定; 成品的例行检验和确认检验规定; 不合格品的控制程序; 相应的检验标准、检验设备管理制度等。 6) 产品一致性控制文件: 认证产品一致性控制程序,应包括产品变更(标准、工艺、关键件等)的控制要求。 7) 文件和记录的控制文件: 文件和资料控制程序,应包括与认证有关的法律法规、标准和文件管理控制要求; 质量记录控制程序。 8) 内部质量审核控制文件 内部质量审核控制程序,应包括对满足 CSC《工厂产品质量保证能力要求》控制的规定; 9) 投诉管理文件 认证产品投诉处理规定。 10) 证书标志使用控制文件 认证证书和标志使用控制程序。 3.5 受审核方应保存至少包括以下内容的质量记录,质量记录应真实、有效: 1)设计策划设计评审设计验证设计确认设计变更的记录 2)受控零部件和材料采购实施的记录; 3)受控零部件和材料的例行进货检验(验证)和确认检验记录,包括供货商提供的合格证明; 4)受控零部件和材料变更确认及审批的记录; 5)过程检验记录; 6)成品例行检验和确认检验记录; 7)检验设备定期进行校准或检定的记录; 8)生产设备运行检查、保养的记录; 9)不合格品的处臵记录; 10) 内部质量审核的记录; 11) 顾客投诉及处理的记录; 12) 标志使用执行情况的证实材料; 记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔,以确保本次检查完之后产生的所有记录