霍尔果斯一般纳税人转登记后如何申报

  • 发布时间:2019-08-08 10:17:27,加入时间:2015年11月16日(距今3457天)
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霍尔果斯公司各负责人在公司转登记后都会遇到一个问题,那就是公司如何申报、开票,这种情况非常简单,转登记日的当月,仍按照一般纳税人的规定纳税,从次月起改为简易计税。具体情况如下:

1、原来按月纳税,转登记后改为按季纳税。转登记日的当月,仍应该按照一般纳税人的规定纳税,从转登日的次月起,改为简易计税,按季缴纳。2、原来按季纳税,转登记后继续按季纳税。这与第一种情况一样,转登记日的当季,仍按照一般纳税人的规定纳税,从下一个季度起改为简易计税。3、原来按季纳税,转登记后改为按月纳税。这种情况我们判断基本不会出现。如果有,在转登记日的当季,仍按照一般纳税人的规定纳税,从下一个季度的首月起改为按月简易计税。

霍尔果斯一般纳税人转登记后如何开票

1、 转登记纳税人自转登记日的下期起,发生增值税应税销售行为,应当按照征收率开具增值税发票。2、转登记日前已作增值税专用发票票种核定的,继续通过增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票。3、销售其取得的不动产,需要开具增值税专用发票的,应当按照有关规定向税务机关申请代开。

霍尔果斯一般纳税人转登记后,原来开具的发票错误如何处理

1、转登记纳税人在一般纳税人期间发生的增值税应税销售行为,未开具增值税发票需要补开的,应当按照原适用税率或者征收率补开增值税发票。2、发生销售折让、中止或者退回等情形,需要开具红字发票的,按照原蓝字发票记载的内容开具红字发票。3、 开具有误需要重新开具的,先按照原蓝字发票记载的内容开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。

霍尔果斯登尼特公司是一家专业的财税代理公司,我们的服务内容有:一般纳税人代理记账报税、政策解读、税负分析、公司注册与注销等,如果您对霍尔果斯政策及税收有任何疑问可以随时咨询我们,本公司将热忱为您服务,为贵公司的财务管理工作助一臂之力。

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